国有企业集团工程项目内部审计办法
1.总则
1.1为加强国有企业集团(以下简称“集团”)工程项目全流程管控,防范工程领域合规风险与廉政风险,提高投资效益与管理效能,根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《内部审计基本准则》《建设工程质量管理条例》及集团相关规章制度,制定本办法。
1.2本办法适用于集团及所属全资、控股子公司、分公司(以下简称“所属单位”)各类工程项目,包括新建、改扩建、修缮、装饰装修、市政公用、交通水利等工程,以及配套的物资设备采购、技术服务项目。
1.3本办法所称工程项目内部审计,是指集团内部审计机构及所属单位内审部门,对工程项目从立项至竣工交付
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