国有企业集团采购管理内部审计办法
1.总则
1.1目的依据为加强国有企业集团(以下简称“集团”)采购管理内部审计监督,规范采购行为,防范采购风险,提高采购效益,根据《中华人民共和国审计法》《内部审计基本准则》《国有企业采购管理办法》及上级主管部门有关规定,结合集团实际,制定本办法。
1.2适用范围本办法适用于集团总部及所属各级全资、控股子企业(以下统称“各企业”)的采购管理内部审计工作。参股企业参照执行。
1.3审计原则采购管理内部审计遵循以下原则:
(1)独立性原则:审计机构及人员独立于采购业务部门,不受干扰开展审计工作,确保审计结果客观公正;
(2)全面性原则:覆盖采购全流程,包括制
您可能关注的文档
- 广水市城市社区专职工作者招聘笔试真题2025(含答案).docx
- 广西2026年事业单位综合应用能力和职业能力倾向测验试题及答案.docx
- 广西油茶双千补助诚信承诺书.docx
- 广西壮族北海市银海区2025年初级会计师《初级会计实务》考前冲刺试题含解析.docx
- 广西壮族防城港市2025年初级会计师《初级会计实务》模拟试题含解析.docx
- 广西壮族贺州市昭平县2025年初级审计师《审计专业相关知识》最后冲刺试题含解析.docx
- 广元市朝天区2025年社区专职网格员考试题库及答案.docx
- 广元市朝天区2025年网格员考试试题及答案.docx
- 广元市朝天区2025年网格员招聘笔试必考题库(含答案).docx
- 广元市朝天区2025年网格职员考试题及答案.docx
- 2026年智慧健康管理系统创新报告.docx
- 河北衡水市武强中学2025-2026学年高二下学期4月期中物理试题(含解析).docx
- 2026年人工智能行业智能老年防走失定位器创新报告.docx
- 2026年低空经济飞行器量子技术应用创新报告.docx
- 2026年农业智能农业智能育种创新报告.docx
- 河北省保定市莲池区保定市第一中学2025-2026学年高二下学期期中考试生物试题(含解析).docx
- 2026年智慧城市电子站牌充电创新报告.docx
- 河北省邯郸市平恩中学等校2025-2026学年八年级期中考试英语试题(含解析).docx
- 2026年供应链创新技术应用报告.docx
- 2026年体育智能赛事管理系统支付系统创新报告.docx
原创力文档

文档评论(0)