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- 2026-04-10 发布于浙江
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2026年审计从业《审计实务》真题卷
姓名:_____?准考证号:_____?得分:______
一、单选题(总共10题,每题2分)
1.在审计过程中,审计人员发现被审计单位的内部控制存在缺陷,但该缺陷对财务报表的影响不重大。审计人员应当如何处理?
A.直接出具保留意见的审计报告
B.提请被审计单位管理层进行整改,并在报告中进行说明
C.不进行任何处理,因为影响不重大
D.出具否定意见的审计报告
2.审计工作底稿应当包含哪些内容?
A.审计目标、审计程序、审计证据、审计结论
B.审计人员的个人笔记和意见
C.被审计单位的财务报表数据
D.审计人员的联系方式和身份证号码
3.在进行实质性程序时,审计人员应当如何选择样本?
A.随机选择样本,以确保样本的代表性
B.根据审计人员的个人偏好选择样本
C.选择被审计单位最容易出错的项目作为样本
D.选择被审计单位最容易证明的项目作为样本
4.审计人员在进行风险评估时,应当考虑哪些因素?
A.被审计单位的内部控制环境
B.被审计单位的经营风险
C.被审计单位的财务状况
D.以上所有选项
5.在审计过程中,审计人员发现被审计单位存在重大错报,但被审计单位拒绝进行必要的调整。审计人员应当如何处理?
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