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- 2026-04-10 发布于河北
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投标全过程跟踪审计方案
(一)审计背景与目的
在当前竞争激烈的市场环境下,投标作为企业获取业务的重要途径,其过程的规范性、合规性以及最终成果的经济性、效益性,直接关系到企业的生存与发展。为进一步加强企业内部控制,规范投标行为,防范投标风险,提高投标质量与效益,堵塞管理漏洞,杜绝舞弊行为,特制定本投标全过程跟踪审计方案。本方案旨在通过对投标活动进行系统性、前瞻性、全过程的审计监督与评价,为企业管理层提供客观、准确的审计信息,促进企业投标管理水平的持续提升。
(二)审计范围
本方案所称投标全过程跟踪审计,是指审计部门依据国家相关法律法规、企业内部管理制度及本方案规定,对企业参与的各类工程项目、服务项目、物资采购等投标活动,从项目信息获取与投标决策开始,历经投标文件编制、投标文件递交与开标,直至中标后的合同谈判与签订等各个环节所进行的全程跟踪审计监督。
(三)审计依据
1.《中华人民共和国招标投标法》及其实施条例等相关法律法规;
2.国家及行业关于招投标的其他相关规定和标准;
3.企业章程、内部招投标管理办法、财务管理制度、内部控制制度等;
4.与投标项目相关的立项文件、招标文件、投标文件、中标通知书、合同文本等;
5.经批准的企业年度审计计划及其他相关审计指令。
(四)审计原则
1.独立性原则:审计部门及审计人员应保持独立的地位和客观的态度,不受任何部门、个人
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