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- 2026-04-10 发布于中国
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2026年审计实操卷
姓名:_____?准考证号:_____?得分:______
一、单选题(总共10题,每题2分)
1.在审计过程中,审计师发现某公司的一笔交易未记录在账簿中,这表明该公司的内部控制可能存在缺陷。以下哪种情况最可能导致该缺陷?(A)会计人员工作负荷过重(B)公司管理层对内部控制不重视(C)会计人员缺乏必要的培训(D)公司采用的手续流程过于复杂
2.审计师在审查某公司的采购记录时,发现部分采购订单的审批流程不符合公司规定。以下哪种措施最能有效防止此类问题再次发生?(A)加强对采购人员的监督(B)简化审批流程(C)采用电子审批系统(D)提高采购人员的工资
3.在进行实质性程序时,审计师通常会选择样本进行测试。以下哪种方法最适合用于选择样本?(A)随机抽样(B)分层抽样(C)整群抽样(D)系统抽样
4.审计师在审查某公司的固定资产时,发现部分固定资产的折旧计算存在错误。以下哪种情况最可能导致该错误?(A)会计人员计算错误(B)公司管理层故意操纵(C)固定资产使用年限估计不准确(D)折旧方法选择不当
5.在审计过程中,审计师发现某公司的内部控制存在缺陷。以下哪种措施最能有效弥补该缺陷?(A)加强对内部控制缺陷的监督(B)简化内部控制流程(C)取消内部控制(D)提高内部控制人员的工资
6.审计师在审查某公司的现金流量表
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