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- 2026-04-11 发布于四川
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2026会计自查报告(2篇)
2026会计自查报告(一)
为进一步加强财务管理,规范财务工作秩序,确保会计信息真实、完整,根据相关法律法规及公司内部管理制度的要求,我公司组织开展了全面的会计自查工作。现将自查情况报告如下:
一、自查工作基本情况
本次自查工作从[具体自查开始日期]至[具体自查结束日期],由公司财务部门牵头,审计部门配合,对公司及下属各子公司的会计核算、财务管理、税务申报等方面进行了全面深入的检查。自查范围涵盖了2026年1月1日至自查截止日的所有会计凭证、账簿、报表以及相关财务文件。在自查过程中,我们采用了查阅资料、实地盘点、访谈沟通等多种方法,确保自查工作的全面性和准确性。
二、自查发现的问题
(一)会计核算方面
1.会计科目使用不规范
在检查过程中发现,部分会计人员对会计科目的理解和运用存在偏差,导致会计科目使用不规范。例如,将一些应计入“管理费用”的日常办公费用误计入“销售费用”;将“其他应收款”科目用于核算与公司业务无关的个人借款,使会计信息不能准确反映经济业务的实质。
2.账务处理不及时
部分业务的账务处理存在滞后现象,如一些采购业务在货物已验收并投入使用,但发票尚未收到时,未按照规定进行暂估入账处理,导致当期成本核算不准确,资产负债表不能真实反映公司的财务状况。另外,对于一些已完成的工程项目,未能及时进行工程结算和账务结转,使得在建工程
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