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- 2026-04-13 发布于江苏
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公司财务审批制度
第一章总则
第一条为有效防控公司财务领域专项风险,规范财务审批行为,提升资金使用效率与合规水平,防范舞弊行为与操作风险,保障公司资产安全与经营稳定,结合公司实际,制定本制度。
第二条本制度适用于公司总部各部门、下属单位及全体员工,涵盖财务预算编制、资金审批支付、成本费用管控、资产管理、税务处理、内控审计等全流程财务活动,以及关联交易、资金拆借、投资决策等关键业务场景。
第三条本制度下列术语含义:
(一)“财务专项管理”指公司针对财务审批、资金运作、资产管理等核心领域,通过制度设计、流程优化、风险识别、监控预警、责任追究等手段,实现财务活动的规范化、标准
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