2025年企业内部审计合同.docxVIP

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  • 2026-04-13 发布于河南
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2025年企业内部审计合同

甲方(审计方):[审计方名称]

法定代表人/授权代表:[姓名]

地址:[地址]

乙方(被审计方):[被审计方名称]

法定代表人/授权代表:[姓名]

地址:[地址]

鉴于甲方具备开展内部审计业务的资质和能力,乙方需要委托甲方进行内部审计工作,双方根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,经友好协商,达成如下协议:

第一条审计范围与目标

1.1审计范围:本次内部审计的范围包括乙方[具体部门/子公司/项目名称]在[具体时间范围]内的[具体审计内容,例如:财务收支、内部控制体系、运营效率、风险管理等]。

1.2审计目标:通过实施必要的审计程序,对乙方的[具体审计内容]进行审查和评价,评估其健全性和有效性,发现并纠正存在的问题,提出改进建议,促进乙方实现[具体审计目标,例如:提高运营效率、加强风险控制、完善内部控制体系、促进合规经营等]。

第二条审计程序与方法

2.1审计程序:甲方将根据审计目标和审计范围,实施以下必要的审计程序:

(1)查阅与审计事项有关的文件、资料;

(2)访谈乙方相关人员;

(3)观察乙方的业务流程和操作情况;

(4)实施抽样测试;

(5)其他必要的审计程序。

2.2审计方法:甲方将采用[具体审计方法,例如:风险导向审计、制度导向审计、合规性审计等]方法,根据乙方的实际情况和审计目标

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