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- 2026-04-13 发布于江西
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企业内部审计方法与应用(标准版)
1.第一章审计概述与基本原则
1.1审计的定义与目的
1.2审计的类型与适用范围
1.3审计的基本原则与准则
1.4审计的组织与实施流程
2.第二章审计计划与准备
2.1审计计划的制定与制定依据
2.2审计目标与范围的确定
2.3审计资源的配置与人员安排
2.4审计风险的识别与评估
3.第三章审计实施与方法
3.1审计工作的实施步骤
3.2审计方法的选择与应用
3.3审计证据的收集与验证
3.4审计过程中的控制与监督
4.第四章审计报告与沟通
4.1审计报告的编制与内容
4.2审计报告的沟通与反馈
4.3审计结果的利用与改进
4.4审计结果的公开与披露
5.第五章审计质量与控制
5.1审计质量的保障措施
5.2审计过程中的质量控制
5.3审计结果的复核与确认
5.4审计档案的管理与保存
6.第六章审计与企业治理
6.1审计在企业治理中的作用
6.2审计与内部控制的结合
6.3审计与风险管理的协同
6.4审计与合规管理的关系
7.第七章审计的信息化与技术应用
7.1审计信息化的发展趋势
7.2审计技术在审计中的应用
7.3信息系统在审计中的
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