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- 2026-04-15 发布于河北
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预算单位政府采购内控制度示(范文本)
(参考文本)
为进一步规范本单位政府采购内部权力运行,有防范法
律风险和廉政风险,推进依法、规范、高、廉洁采购。根据政
府采购法及相关规章制度、行政事业单位内控管理要求和**等规
定,结合政府采购工作实际,制定本制度。
一、总体目标
按照“全面管控与突出重点并举、分工制衡与提升能并重、
权责对等与依法惩处并行”的基本原则,以“分事行权、分岗设
权、分级授权”为主线,通过建立健全制度机制,规范流程、完
善措施,做到约束机制健全、权力运行规范、风险控制有力、监
督问责到位,实现对政府采购活动内部权力运行的有制约,促
进本单位政府采购提质增。
二、适用范围
本制度适用于本单位政府采购活动的内控管理。
三、政府采购的范围
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