采购物资入库流程执行自查报告
本次采购物资入库流程执行自查,是结合公司本年度供应链合规梳理、降本增效专项工作要求启动,针对我司作为汽车零部件加工企业,原材料入库质量、数据准确性直接影响生产交付与成本核算,近一年财务部多次反馈因入库流程执行偏差导致的成本核算偏差、挂账混乱问题,因此由仓储部牵头,联合采购部、品质部、财务部成立专项自查小组,对2024年1月1日至2024年6月30日期间所有采购入库的物资开展全口径自查,自查工作从6月10日启动,6月20日完成全部核查内容,本次自查覆盖所有类别采购物资,按照ABC分类管理原则确定核查比例:核心生产原材料A类100%全查,价值占比80%的B类辅助材料抽
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