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- 2026-04-15 发布于江西
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企业内部审计与其他管理职能的融合与协同手册(标准版)
1.第一章企业内部审计的定位与职能
1.1内部审计的定义与核心价值
1.2内部审计在企业治理中的作用
1.3内部审计与战略规划的协同关系
1.4内部审计与风险管理的融合机制
2.第二章内部审计与财务职能的协同
2.1财务审计与内部审计的职责划分
2.2财务数据的整合与共享机制
2.3内部审计在财务控制中的支持作用
2.4财务审计与预算管理的协同流程
3.第三章内部审计与运营职能的协同
3.1运营审计与业务流程的结合
3.2内部审计在效率提升中的角色
3.3运营审计与绩效评估的联动机制
3.4内部审计与供应链管理的协同路径
4.第四章内部审计与人力资源职能的协同
4.1人力资源审计与组织文化评估
4.2内部审计在员工绩效管理中的应用
4.3人力资源审计与合规管理的融合
4.4内部审计与人才发展策略的协同
5.第五章内部审计与合规职能的协同
5.1合规审计与法律风险控制
5.2内部审计在合规体系中的支撑作用
5.3合规审计与内部控制系统的关系
5.4内部审计与外部监管的沟通机制
6.第六章内部审计与战略决策的协同
6.1内部审计在战略规划中的支持作用
6.2内
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