企业内部审计与其他管理职能的融合与协同手册(标准版).docxVIP

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  • 2026-04-15 发布于江西
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企业内部审计与其他管理职能的融合与协同手册(标准版).docx

企业内部审计与其他管理职能的融合与协同手册(标准版)

1.第一章企业内部审计的定位与职能

1.1内部审计的定义与核心价值

1.2内部审计在企业治理中的作用

1.3内部审计与战略规划的协同关系

1.4内部审计与风险管理的融合机制

2.第二章内部审计与财务职能的协同

2.1财务审计与内部审计的职责划分

2.2财务数据的整合与共享机制

2.3内部审计在财务控制中的支持作用

2.4财务审计与预算管理的协同流程

3.第三章内部审计与运营职能的协同

3.1运营审计与业务流程的结合

3.2内部审计在效率提升中的角色

3.3运营审计与绩效评估的联动机制

3.4内部审计与供应链管理的协同路径

4.第四章内部审计与人力资源职能的协同

4.1人力资源审计与组织文化评估

4.2内部审计在员工绩效管理中的应用

4.3人力资源审计与合规管理的融合

4.4内部审计与人才发展策略的协同

5.第五章内部审计与合规职能的协同

5.1合规审计与法律风险控制

5.2内部审计在合规体系中的支撑作用

5.3合规审计与内部控制系统的关系

5.4内部审计与外部监管的沟通机制

6.第六章内部审计与战略决策的协同

6.1内部审计在战略规划中的支持作用

6.2内

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