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- 2026-04-16 发布于江苏
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会议议事决策制度
第一章总则
第一条为有效防控专项领域风险,规范企业内部业务流程,提升管理效能,保障企业稳健运营,结合公司实际,制定本制度。通过建立健全议事决策机制,明确各方权责,强化风险管控,促进业务合规,实现管理体系的持续优化,特此规定。
第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工,覆盖公司所有涉及专项领域的管理活动。专项领域包括但不限于采购、财务、数据安全、安全生产等,适用于公司战略决策、业务运营、风险防控等各个环节。
第三条本制度中的核心术语定义如下:
(一)“XX专项管理”指公司针对特定领域(如采购、财务、数据等)实施的系统性风险管理、合规审查及流程优化活动,旨在防范潜在风险,确保业务合法合规。其外延包括但不限于政策制定、风险识别、审查处置、考核改进等全流程管理。
(二)“XX风险”指企业在专项领域运营过程中可能面临的法律法规违规、操作失误、利益输送、信息泄露等风险隐患,需通过制度约束及管理手段予以防控。其外延涵盖静态风险(如政策变化)与动态风险(如技术漏洞)。
(三)“XX合规”指企业业务活动符合国家法律法规、行业规范及内部管理制度的要求,表现为行为合法、流程规范、责任明确、监督到位的合规状态。其外延包括但不限于单点合规(如单笔交易审批)与体系合规(如年度合规审查)。
第四条专项管理的核心原则包括:
(一)全面覆盖原则,即
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