研究报告
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事业单位内部控制评价报告
一、评价概述
1.1.评价目的和依据
(1)本次事业单位内部控制评价旨在全面、客观地评估被评价单位内部控制的有效性和合规性,以保障单位资产的安全、完整和有效使用,提高单位财务管理水平,促进单位各项事业健康发展。评价依据《事业单位内部控制规范(试行)》及相关法律法规,结合被评价单位实际情况,通过数据分析和案例研究,对内部控制制度的健全性、执行力和效果进行综合评价。评价过程中,我们选取了2020年度财务报表、内部控制制度文件、业务流程图等资料,对内部控制的有效性进行了深入分析。
(2)评价过程中,我们重点关注了内部控制制度
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