研究报告
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保留意见审计报告模板
一、审计意见概述
1.审计范围和目的
审计范围方面,本次审计针对被审计单位截至2023年12月31日的财务报表,包括资产负债表、利润表、现金流量表和所有必要的附注。审计工作覆盖了被审计单位在报告期内发生的所有重大交易、事项和情况。审计范围包括了对被审计单位内部控制的有效性进行评估,以及对财务报表的编制和公允列报进行验证。具体而言,审计范围涉及以下内容:
(1)对被审计单位内部控制的设计和执行情况进行审查,以评估其是否能够合理保证财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
(2)对被审计单位财务报表中各项会计估计的合理性进
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