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- 2026-04-20 发布于江西
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审计业务流程与质量控制手册
第1章审计业务概况与目标
1.1审计业务定义与范围界定
审计业务是指注册会计师依据法律法规,对被审计单位的财务报表、内部控制及特定事项进行独立审查,以发表审计意见或提出改进建议的专业服务活动。其核心在于运用职业判断,对财务报表是否存在重大错报进行合理保证,确保报告真实、公允地反映企业财务状况。审计范围的界定直接决定了审计工作的深度与广度,通常涵盖被审计单位的财务报表整体、财务报表项目及其重大关联方、重大会计政策、会计估计、重大交易及关联交易、内部控制制度,以及舞弊风险较高的领域。
范围界定需遵循“重要性”原则,识别出对财务报表产生重大影响的项目;同时需
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