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公司财务审计报告
一、审计概述
1.审计目的和范围
(1)本审计的目的是为了对贵公司截至2023年12月31日的财务报表进行审查,以确定财务报表是否在所有重大方面按照适用的财务报告准则编制,是否公允反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。审计过程旨在获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表审计意见。
(2)审计范围包括对财务报表编制基础的评估,对财务报表中各项会计估计的合理性进行审查,以及对内部控制的有效性进行评价。具体而言,审计范围涵盖了公司主要业务活动、财务报表编制流程、内部控制制度的设计和执行情况,以及相关财务信息的收集和处理。
(3)在审计过
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