2026年财务会计监督检查工作总结.docxVIP

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  • 2026-04-24 发布于四川
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2026年财务会计监督检查工作总结

一、年度工作概况

1.1工作部署背景

为落实《中华人民共和国会计法》《企业财务会计报告条例》及集团内部财务管控要求,防范财务合规风险,提升会计信息质量,集团于2025年12月正式启动2026年度财务会计监督检查工作,明确以“强合规、防风险、提质量、促发展”为核心目标,构建全链条、多维度的财务监督体系。

1.2检查范围与对象

本年度检查覆盖集团总部12个职能部门、12家全资子公司、5家控股子公司、3家参股公司,同步延伸检查2025-2026年度实施的17个重大项目、9个外包服务项目。检查内容涵盖资金管理、费用报销、会计核算、税务合规、关联交易、财务报表编制等6大类核心业务模块。

1.3组织架构与职责分工

集团成立财务会计监督检查领导小组,由集团财务总监任组长,审计部、财务部、纪检监察部负责人任副组长,成员涵盖注册会计师、资深财务专员、纪检干事等专业人员。领导小组下设3个专项检查组:

第一检查组(制造业板块):负责6家制造类全资、控股子公司的检查,配备3名注册会计师、2名成本核算专家

第二检查组(服务业板块):负责7家服务类全资、控股子公司及参股公司的检查,配备2名注册会计师、2名税务合规专家

第三检查组(总部与项目板块):负责集团总部职能部门及重大项目的检查,配备3名资深财务专员、1名纪检监察专员

各检查组职责明确为:制定检查方案、调取财务资

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