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- 2026-04-24 发布于江苏
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民营企业内部审计报告模板
审计执行摘要
本报告旨在呈现对[被审计单位/部门名称]于[审计期间]在[审计领域,如:采购与付款循环、销售与收款循环、货币资金管理、特定项目等]进行内部审计的结果。本次审计的主要目的是评估该领域内部控制的设计与执行有效性、经营活动的合规性、资产的安全性以及资源使用的经济性与效率性。
审计工作遵循了内部审计准则及本公司内部审计章程的规定,通过访谈、文件审阅、数据分析、抽样测试等方法,获取了充分、适当的审计证据。审计范围涵盖了[简述主要审计范围],但不包括[如适用,简述未审计范围及原因]。
总体而言,[被审计单位/部门名称]在[审计领域]的内部控制体系[初步评价,如:基本健全,但在执行层面存在若干需改进之处/存在显著缺陷,需引起高度重视]。审计过程中发现了[数量]项主要问题,涉及[简述问题类别,如:审批流程、风险控制、制度执行等方面]。针对这些问题,本报告提出了相应的审计建议,以期帮助[被审计单位/部门名称]改进管理、降低风险、提升效益。
本报告所揭示的审计发现及建议,业已与[被审计单位/部门名称]相关负责人进行了充分沟通,并已考虑其反馈意见(如适用)。
一、审计概况
1.1审计目的与范围
本次审计旨在:
*评估[审计领域]相关内部控制制度的设计合理性与执行有效性。
*检查[审计领域]业务活动的合规性,是否符合国家法律法规及公司内部规章制度。
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