内部审计管理制度
第一章总则
第一条为健全公司治理结构,强化内部控制与风险管理,规范内部审计行为,提升经营管理水平和经济效益,根据《中华人民共和国审计法》《内部审计基本准则》及其他相关法律法规,结合公司实际情况,制定本制度。
第二条本制度适用于公司总部及所属全资子公司、控股子公司(以下统称“被审计单位”)。公司内部审计活动包括但不限于对经营活动、内部控制、风险管理、合规管理及资源使用的真实性、合法性、效益性进行审查和评价。
第三条内部审计工作遵循以下原则:
(一)独立性原则:内部审计机构与人员独立于被审计单位,不受其他部门、个人的干涉,确保审计结果客观公正;
(二)风险导向原则:以风险
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