医疗机构内部审计改进措施.pptx

2026/02/15医疗机构内部审计改进措施汇报人:WPS

CONTENTS目录01当前审计存在问题02审计改进目标03具体改进措施04改进效果评估

当前审计存在问题01

审计独立性不足审计部门隶属关系不合理某三甲医院审计部直接向财务副院长汇报,年度审计计划需经财务部门审批,2023年有3项药品采购审计被暂缓执行。审计人员与被审计部门存在利益关联某县级医院审计科长配偶担任设备科主任,2022年设备采购审计中未披露关联关系,导致3台高价设备违规采购。

审计独立性不足审计经费受制于被审计对象某妇幼保健院审计经费由后勤部门统筹,2023年拟开展的基建审计因经费被削减30%而缩减检查范围

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