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- 2026-05-09 发布于湖北
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2026年企业内部审计合同
鉴于委托方(以下简称“甲方”)需要借助受托方(以下简称“乙方”)的专业内部审计服务,以提高公司治理水平、加强风险管理、完善内部控制并促进经营活动效率,根据《中华人民共和国民法典》及其他相关法律法规,甲乙双方经友好协商,达成以下协议:
第一条合同主体
甲方:[填写委托方企业全称]
法定代表人:[填写]
注册地址:[填写]
乙方:[填写受托方名称,如内部审计部门或审计事务所全称]
负责人:[填写]
注册地址/主要办公地址:[填写]
第二条审计范围与目标
2.1乙方将根据甲方要求,对甲方[填写具体审计对象,例如:财务报告内部控制、采购与付款循环、销售与收款循环、信息系统安全控制、合规性管理等]进行内部审计。
2.2本次审计旨在评价甲方所选定审计对象相关活动的合规性、风险管理程序的充分性和有效性、内部控制设计的合理性和执行的有效性,并识别可以改进的机会,以帮助甲方实现[填写具体审计目标,例如:提升运营效率、防范舞弊风险、满足监管要求、完善治理结构等]的目标。
2.3具体的审计计划,包括详细的审计内容、程序、时间安排和资源需求,由乙方编制,经甲方审阅后执行。
第三条审计职责与权限
3.1乙方的职责:
(1)遵循中国内部审计准则(或其他适用的审计准则)和专业实务框架执行审计工作。
(2)通过实施必要的审计程序,获取充分、适当的审计证
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