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- 2026-05-06 发布于山东
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2026年审计师考试《财务收支》真题卷
姓名:_____?准考证号:_____?得分:______
一、单选题(总共10题,每题2分)
1.在审计过程中,审计人员发现某公司存在一笔无法合理解释的银行对账单差异,初步判断可能存在舞弊风险。根据审计准则,审计人员首先应当采取的措施是()。
A.立即停止审计工作,并向公司管理层报告
B.详细询问公司财务人员关于该差异的原因
C.对相关银行对账单进行重新核对,确认差异的真实性
D.检查公司内部控制制度,评估舞弊风险的可能性和影响
2.在进行采购循环审计时,审计人员发现某供应商的发票金额与采购合同不符。根据审计程序,审计人员首先应当()。
A.确认该供应商的资质是否合规
B.检查采购合同的具体条款,确认是否存在变更
C.联系采购部门负责人,了解采购流程的合理性
D.对该供应商提供的发票进行重新计算,验证金额的准确性
3.在审计过程中,审计人员发现某公司存在一笔长期挂账的应收账款。根据审计准则,审计人员首先应当()。
A.确认该应收账款是否存在坏账风险
B.检查该应收账款的账龄分析表,评估其回收的可能性
C.联系客户,确认应收账款的真实性
D.对该应收账款进行减值测试,评估其可收回金额
4.在进行现金流量表审计时,审计人员发现某公
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