企业内部审计合同协议范本.docx

企业内部审计合同协议范本

鉴于委托方希望对其内部治理、风险管理、控制流程及运营效率进行独立评估,并委托审计方提供专业的内部审计服务,审计方愿意接受委托并提供相应服务,双方根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规,本着平等自愿、协商一致的原则,达成以下协议:

第一条定义与解释

除非本协议上下文另有解释,下列词语具有以下含义:

1.“内部审计”:指由独立于被审计活动的人员执行的、旨在添加价值并改善组织的运营,通过应用系统的、规范的方法,评价并改善风险管理、控制和治理过程的效果,从而帮助组织实现其目标的过程。审计方法包括但不限于风险评估、控制测试、流程分析、访谈、观察、文件审阅和数据分析。

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