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- 2026-05-09 发布于山东
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2026年审计实务冲刺练习卷
姓名:_____?准考证号:_____?得分:______
一、单选题(总共10题,每题2分)
1.在审计过程中,审计人员发现被审计单位的内部控制存在缺陷,但该缺陷对财务报表的影响不重大。审计人员应当如何处理?
A.必须对内部控制缺陷进行详细披露
B.可以不进行任何处理
C.应当建议被审计单位改进内部控制,并评估其对审计程序的影响
D.应当立即报告给监管机构
2.审计工作底稿的编制目的是什么?
A.证明审计人员的工作量
B.提供审计证据支持审计意见
C.作为审计人员的个人记录
D.增加审计费用
3.在进行实质性程序时,审计人员应当如何选择样本?
A.随机选择样本
B.选择容易获取的样本
C.根据内部控制的有效性选择样本
D.选择对财务报表影响最大的样本
4.审计人员在进行风险评估时,应当关注哪些因素?
A.被审计单位的经营环境
B.被审计单位的财务状况
C.被审计单位的内部控制
D.以上所有
5.在审计过程中,审计人员发现被审计单位存在舞弊行为,应当如何处理?
A.立即停止审计工作
B.向被审计单位管理层报告
C.向监管机构报告
D.根据舞弊的严重程度决定是否报告
6.审计报告的
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