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- 2026-05-12 发布于北京
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2025致同审计岗笔试真题及答案汇总版
一、单项选择题(每题2分,共20分)
1.在审计风险模型中,当可接受审计风险水平保持恒定时,若评估的重大错报风险提高,注册会计师应当采取的最直接应对措施是
A.降低检查风险B.提高重要性水平C.扩大控制测试范围D.降低固有风险
2.下列关于集团财务报表审计中“组成部分重要性”的说法正确的是
A.必须等于集团整体重要性B.可高于集团整体重要性C.不得超过集团整体重要性D.由组成部分注册会计师自行确定
3.注册会计师在对应收账款实施函证程序时,若未收到积极式函证回函,应首先考虑
A.出具保留意见B.执行替代程序C.扩大样本量D.提请客户调整账面余额
4.下列哪项最可能导致存货监盘程序缺乏不可预见性
A.提前两周书面通知被审计单位盘点时间B.采用分层抽样C.安排突击盘点D.邀请专家参与监盘
5.在内部控制审计中,注册会计师对控制缺陷进行评价时,关键考虑因素是
A.补偿性控制B.控制运行频率C.控制设计成本D.控制执行人级别
6.下列关于舞弊风险因素“动机或压力”的示例,最恰当的是
A.管理层频繁更换B.行业产能过剩导致利润下滑C.出纳兼任记账D.董事会下设审计委员会
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