2026年审计师《审计学》计算题卷.docVIP

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  • 2026-05-13 发布于山东
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2026年审计师《审计学》计算题卷

姓名:_____?准考证号:_____?得分:______

一、单选题(总共10题,每题2分)

1.在审计过程中,审计师采用抽样方法测试内部控制的有效性,以下哪种抽样方法最适合用于检测内部控制是否按照预定程序运行?

A.分层抽样

B.系统抽样

C.任意抽样

D.逻辑抽样

2.审计师在审查某公司财务报表时,发现某项资产可能存在减值迹象。根据审计准则,审计师应如何处理?

A.直接要求公司管理层减记该资产

B.仅记录该发现,不作进一步审计程序

C.执行减值测试程序,以确定是否需要计提减值准备

D.建议公司管理层重新评估该资产的使用寿命

3.在进行实质性分析程序时,审计师发现某公司应收账款账龄分析存在异常。以下哪种方法最适合进一步验证该异常?

A.重新执行应收账款账龄分析程序

B.抽取大额应收账款进行函证

C.分析应收账款账龄与公司销售政策的合理性

D.检查应收账款坏账准备计提的充分性

4.审计师在审查某公司采购流程时,发现采购订单的审批环节存在缺陷。根据审计准则,审计师应如何处理?

A.仅记录该缺陷,不作进一步审计程序

B.建议公司管理层立即整改采购流程

C.执行穿行测试,以评估缺陷对财务报表的影响

D.暂停审计工

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