医院内部审计管理制度
第一章总则
第一条为规范本院内部审计工作,健全内部监督制约机制,防范运营风险,保障国有资产安全完整,提升医疗服务效能与管理水平,根据《中华人民共和国审计法》《卫生计生系统内部审计工作规定》《行政事业单位内部控制规范(试行)》及国家卫健委、省市卫健主管部门相关规定,结合本院实际制定本制度。
第二条本制度适用于本院及下属独立核算分支机构、全资或控股举办的医疗机构、委托管理的医疗机构(以下统称“各单位”)。本院各临床科室、医技科室、行政后勤部门的经济活动、业务管理活动审计,均需遵守本制度。
第三条内部审计工作坚持“独立客观、依法依规、问题导向、增值服务”原则,独立行使审
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