医院内部审计制度
第一章总则
第一条为规范医院内部审计工作,健全内部监督制约机制,防范运营管理风险,保障国有资产安全完整,维护财经纪律,提升医疗服务效能与治理水平,根据《中华人民共和国审计法》《卫生计生系统内部审计工作规定》《行政事业单位内部控制规范》及国家医疗卫生行业相关政策要求,结合本院功能定位、运营规模与管理实际,制定本制度。
第二条本制度适用于本院及下属独立核算分支机构、委托运营管理的医疗合作项目的内部审计活动,医院及所属单位所有经济活动、业务管理活动、履职行权行为均需纳入内部审计监督范围。
第三条医院内部审计工作坚持“独立客观、依法依规、风险导向、服务大局、注重实效”的原则,
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