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- 2026-05-18 发布于河南
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医保科室自查监督表
检查科室:
检查日期:年月日
检查人员:
检查类别
检查项目
检查标准
自查结果(√/×)
问题描述
整改时限
基础管理
1.医保政策文件更新
2025年最新医保政策文件(如DRG/DIP支付规则)是否全员培训并存档
2.科室医保专员配置
是否设立专职/兼职医保管理员(≥1人/50张床位)
诊疗行为合规
3.诊断与治疗匹配性
主要诊断与手术/操作编码一致性(抽查10份病历,误差率≤5%)
4.超适应症用药
是否存在医保目录外药品超适应症使用(抽查5份病历,违规率≤2%)
费用管理
5.分解收费
是否存在同一项目拆分收费(如检验项目按子项重复计费)
6.耗材使用登记
高值耗材(单价≥500元)是否100%登记并匹配医保编码
数据上报
7.医保结算数据准确性
月度结算数据与HIS系统差异率≤0.5%(抽查20份结算单)
8.电子病历完整性
医保结算相关字段(如诊断、手术记录)缺失率≤1%
患者权益
9.知情同意书签署
自费项目/耗材知情同意书签署率100%(抽查10份病历)
10.投诉处理时效
医保相关投诉处理闭环时间≤3个工作日
备注:
自查结果需附具体案例(如病历号、费用明细等)作为佐证;
整改措施需明确责任人与验收标准;
本表每月至少自查1次,年度覆盖所有科室。
检查组长签字:__
科室负责人签字:__
配套工具建议
抽样
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