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- 2026-05-15 发布于福建
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2026年国有企业审计查出问题整改题
一、单选题(共10题,每题2分,计20分)
1.背景:某省属交通集团在2025年审计中发现,其下属子公司通过虚构工程合同套取资金用于个人挥霍。根据《国有企业资产监督管理暂行条例》,该子公司直接负责人的主要责任是()。
A.直接决策违规行为
B.未按规定履行内控职责
C.主动举报上级领导
D.被动接受违规资金
答案:B
解析:国有企业违规套取资金属于内控失效范畴,直接责任人通常是未能有效履行监督职责的管理人员,而非决策者或被动接受者。
2.背景:某中央金融企业审计发现,其信贷审批流程中存在“人情贷”问题,导致部分高风险企业获得违规贷款。根据《金融企业内部控制评价办法》,该企业应重点整改的是()。
A.贷款利率定价机制
B.信贷审批独立性条款
C.高管薪酬考核标准
D.风险资产拨备政策
答案:B
解析:“人情贷”反映审批流程独立性缺失,需强化制度约束而非单纯调整财务指标。
3.背景:某市属国企在采购中未严格执行比价程序,导致设备采购价格高于市场价20%。依据《政府采购法实施条例》,该企业应追究的责任主体是()。
A.采购部门负责人
B.财务部出纳人员
C.监事会成员
D.外部审计机构
答案:A
解析:采购违规直接责任主体为经办部门负责人,财务人员仅涉及资金执行,监事会为监
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