医院审计管理规范
第一章总则
第一条为规范医院审计管理工作,防范经济活动风险,提升运营管理效能,保障医疗资源安全合规使用,根据《中华人民共和国审计法》《卫生系统内部审计工作规定》(卫规财发〔2006〕229号)《关于加强公立医院运营管理的指导意见》(国卫财务发〔2020〕27号)等法律法规及行业规范,结合医院实际,制定本规范。
第二条本规范适用于医院内部审计机构对本单位及所属分支机构(含全资、控股或实际控制的经济实体)的经济活动、内部控制、风险管理等实施的独立、客观的监督、评价和建议活动。
第三条医院审计工作遵循以下原则:
(一)独立性原则。审计机构与人员独立于被审计对象,不受其他部门
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