医院药品采购管理自查存在问题及整改措施
为进一步规范药品采购管理,提升药学服务质量,保障临床用药安全、可及与合理,我院于202X年X月至X月开展了药品采购管理专项自查工作。本次自查以《药品管理法》《医疗机构药事管理规定》《国家组织药品集中采购和使用试点方案》等法规政策为依据,由分管副院长牵头,药剂科、采购管理办公室、财务科、审计科、纪检监察室联合组成专项工作组,通过数据比对、档案抽查、现场访谈、系统溯源等方式,对202X年1月至202X年12月期间的药品采购全流程(包括计划制定、供应商选择、合同签订、验收入库、付款结算及不良反应监测等环节)进行了全面梳理。现将自查发现的主要问题、整改措施及阶段
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