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审计项目整改执行工作指南(试行)

为规范各类审计项目发现问题的整改执行流程,压实各层级整改责任,提升审计整改质效,充分发挥审计“治已病、防未病”作用,根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《中国内部审计准则》及本单位《审计工作管理办法》,制定本指南。

本指南适用于本单位及下属全资、控股子企业(事业单位、分支机构)承接的国家审计、内部经济责任审计、财务收支审计、工程专项审计、外部专项审计等各类审计项目发现问题的整改执行工作,共性问题专项整治、审计移送问题处理参照本指南执行。

一、总体要求与责任体系

(一)总体要求

坚持“谁主管谁负责、谁认领谁整改、谁验证谁销号”原则,区分问

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