实验室内部审核管理实施办法.docx

实验室内部审核管理实施办法

本办法适用于取得CMA、CNAS资质认定的各类检测/校准实验室(含企业内部质控实验室、第三方检测实验室、科研院所下属测试实验室)的内部审核全流程管理,覆盖体系覆盖范围内的所有检测活动、管理岗位、固定场所、临时外场检测点、移动检测单元、合作分包实验室的关联审核活动。

一、职责分工

1.最高管理者:负责审批年度内审计划、正式内审报告,统筹保障内审所需的人力、物力、时间资源,对实验室内审体系运行的有效性负总责。

2.质量负责人:为内审工作总组织者,负责制定年度内审工作方案、选定内审组长、协调内审过程争议、审核不符合项整改报告,定期向最高管理者汇报内审结果及体系运行短板

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