审计期末考试试题及答案.docVIP

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  • 2026-05-23 发布于四川
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审计期末考试试题及答案

一、单项选择题(每题2分,共20分)

1.下列有关审计证据的表述中,正确的是()。

A.审计证据不包括会计师事务所接受与保持客户或业务时实施质量控制程序获取的信息

B.注册会计师无需鉴定作为审计证据的文件记录的真伪

C.注册会计师可以考虑获取审计证据的成本与所获取信息的有用性之间的关系

D.外部证据与内部证据矛盾时,注册会计师应当采用外部证据

2.下列关于审计工作底稿的说法中,正确的是()。

A.审计工作底稿的归档期限为自审计报告日后30天内

B.会计师事务所应当自审计报告日起,对审计工作底稿至少保存5年

C.如果针对客户的同一财务信息执行不同的委托业务,出具两个或多个不同的报告,会计师事务所应当将其视为不同的业务,分别将审计工作底稿归整为最终审计档案

D.审计工作底稿是审计过程中获取的资料,不包括会计师事务所接受与保持客户时实施质量控制程序获取的信息

3.下列有关控制测试目的的说法中,正确的是()。

A.控制测试旨在评价内部控制在防止或发现并纠正认定层次重大错报方面的运行有效性

B.控制测试旨在发现认定层次发生错报的金额

C.控制测试旨在验证实质性程序结果的可靠性

D.控制测试旨在确定控制是否得到执行

4.下列有关实质性程序的时间安排的说法中,正确的是()。

A.实质性程序应当在控制测

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