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- 2026-05-25 发布于江西
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金融行业风控部风控员风险审查操作手册
第1章总则与职责界定
1.1适用范围与定义
本手册适用于金融企业风控部所有从事风险审查、贷后监控、资产质量分析及合规排查的专职与兼职风控员。其核心工作对象涵盖信贷业务全流程(贷前调查、贷中审查、贷后管理)及非信贷业务(如担保、理财、保险)的风险点,确保审查操作符合国家法律法规及监管要求。“风险审查”是指风控员依据既定标准,对借款人的主体资格、担保能力、抵押物价值及还款来源进行独立判断,并出具书面审查意见以决定是否通过的风险认定过程。
“风险审查操作手册”作为统一的操作指南,规定了从接收待审申请材料、初步筛选、交叉验证到最终提交审查报告的标准作业
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