2025年金融业审计部审计师内部审计检查手册
第1章2025年金融业审计部审计师内部审计检查手册总则
1.1审计目标与原则
本手册旨在确立2025年度全行内部审计工作的核心导向,确保审计工作严格遵循《中国银保监会关于银行业金融机构内部审计指引》及《中国银行业保险业审计工作基本准则》等最新法规,将“强化公司治理、防范金融风险、提升服务效能”作为年度审计主线,确保审计成果直接服务于全行高质量发展战略。坚持“独立性、客观性、全面性、重要性”四大基本原则,所有审计项目必须从业务源头开始,穿透至核心业务、中后台支持及零售金融等关键领域,杜绝选择性审计,确保审计发现真实、准确、完整地
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