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- 2026-05-28 发布于广东
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房地产集团审计管理制度
第一章总则
第一条为规范房地产集团(以下简称“集团”)审计工作,强化内部监督与风险防控,保障集团资产安全、经营合规,提升经营管理水平和经济效益,促进集团高质量发展,根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《企业内部控制基本规范》及集团公司章程等相关法律法规、规章制度,结合房地产行业资金密集、业务链条长、政策敏感性强的特点,制定本制度。
第二条本制度适用于集团总部、各子公司、分公司、控股项目公司及集团所属所有业务部门、职能部门(以下统称“各单位、各部门”)的所有审计活动,涵盖财务审计、工程审计、营销审计、合规审计、内控审计等各类审计事项,覆盖项目开发全流程(拿地、报建、施工、销售、交付)及集团经营管理各环节。
第三条审计工作遵循“独立、客观、公正、严谨、高效”的原则,审计机构和审计人员依法独立行使审计监督权,不受其他部门、单位或个人的干涉,确保审计结果真实、准确、完整,为集团决策提供可靠依据。
第四条审计工作的核心目标:防范经营风险、规范管理流程、堵塞管理漏洞、查处违规违纪行为、提升经营效益,推动集团建立健全内部控制体系,实现“审、防、管、促”一体化,助力集团战略目标落地。
第五条本制度是集团审计工作的基本准则,各单位、各部门必须严格遵守,积极配合审计工作的开展,不得拒绝、阻碍审计人员依法履行职责,不得隐瞒、篡改相关资料。
第
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