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- 2026-05-29 发布于四川
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审计报告审核管理办法
第一章总则
第一条为进一步规范审计报告的审核行为,确保审计报告的质量,防范审计风险,提高审计工作的专业性和权威性,依据《中华人民共和国审计法》及其实施条例、《内部审计基本准则》及相关法律法规,结合本单位实际情况,制定本办法。
第二条本办法所称审计报告,是指审计组在实施审计项目后,对被审计单位的财务收支、经营管理、内部控制、风险管理等事项进行审查、评价和鉴证,并在此基础上形成的结论性书面文件。审计报告审核管理,是指对审计报告的编制、复核、审定、签发以及归档全过程的质量控制活动。
第三条审计报告审核管理应当坚持以下原则:
(一)独立性原则。审核人员应当独立于审计项目的实施过程,客观、公正地发表审核意见,不受被审计单位、其他部门或个人的非法干预。
(二)重要性原则。审核工作应当关注审计过程中的重大风险领域、关键审计发现以及具有重要影响的审计结论,确保核心问题的准确披露。
(三)谨慎性原则。对存在疑虑或证据不充分的审计事项,审核人员应当要求审计组进一步核实或补充取证,不得草率通过。
(四)规范性原则。审计报告的格式、内容、用语应当符合相关职业准则和本单位内部规范的要求,做到要素齐全、逻辑严密、表述清晰。
第四条本办法适用于本单位内部审计机构及所有承担内部审计职责的部门和人员。凡由本单位出具或以本单位名义报送的各类审计报告,包括但不限于财务收支审计报告、经济责
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