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华彩--三鼎控股—锦纶子集团审计管理制度.pdf

锦纶子集团

审计管理制度

2006年9月

目录

第一章目的1

第二章内部审计工作机构和人员1

第三章审计对象和审计范围1

第四章工作权限2

第五章工作程序3

第六章审计档案管理4

第七章奖惩4

第八章附则4

审计管理制度

一一一目的

一一一为建立健全子集团内部审计制度,加强内部审计工作,根据《中华人民共和国审计

法》、审计署《关于内部审计工作的规定》,制定本制度。

一一一内部审计是实施内部监督,依法检查会计账目及相关资产,监督企业财务收支真实

性、合法性、效益性的活动。

一一一子集团实施内部审计制度,以促使各能

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