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- 2026-06-01 发布于浙江
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锦纶子集团
审计管理制度
2006年9月
目录
第一章目的1
第二章内部审计工作机构和人员1
第三章审计对象和审计范围1
第四章工作权限2
第五章工作程序3
第六章审计档案管理4
第七章奖惩4
第八章附则4
审计管理制度
一一一目的
一一一为建立健全子集团内部审计制度,加强内部审计工作,根据《中华人民共和国审计
法》、审计署《关于内部审计工作的规定》,制定本制度。
一一一内部审计是实施内部监督,依法检查会计账目及相关资产,监督企业财务收支真实
性、合法性、效益性的活动。
一一一子集团实施内部审计制度,以促使各能
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