企业内部控制与审计合同.docxVIP

  • 0
  • 0
  • 约3.32千字
  • 约 5页
  • 2026-06-03 发布于湖北
  • 举报

企业内部控制与审计合同

甲方(委托方):[企业全称](以下简称“甲方”)

法定代表人/授权代表:[姓名]

地址:[注册地址]

联系方式:[电话/邮箱]

乙方(受托方):[审计/咨询服务机构全称](以下简称“乙方”)

法定代表人/授权代表:[姓名]

资质编号:(如会计师事务所执业证书编号、内部控制咨询资质编号等)

地址:[注册地址]

联系方式:[电话/邮箱]

鉴于:

1.甲方为提升公司治理水平、规范运营管理、防范经营风险,需建立/优化内部控制体系并开展内部控制审计,符合《企业内部控制基本规范》(财政部等五部委令第7号)、《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》《企业内部控制审计指引》及监管要求。

2.乙方具备从事内部控制设计与审计的专业资质及经验,承诺按照国家法律法规、行业准则及甲方需求提供专业服务。

3.双方本着平等自愿、诚实信用原则,就甲方内部控制与审计服务事宜达成如下协议。

第一条服务内容

乙方根据甲方需求,提供以下两类服务(可单选或组合):

(一)内部控制体系建设服务

1.现状调研与风险评估:对甲方公司治理、组织架构、业务流程(采购、销售、财务、人力资源、研发等)、信息系统等进行全面调研,识别内部控制关键环节及风险点;编制《风险评估报告》,明确风险等级(高/中/低)及应对优先级。

2.内部

文档评论(0)

1亿VIP精品文档

相关文档