企业档案管理检查缺陷整改报告(案例模板).docx

企业档案管理检查缺陷整改报告(案例模板).docx

企业档案管理检查缺陷整改报告(案例模板)

一、检查概况

本次档案管理专项检查由公司综合管理部牵头,联合审计部、信息中心组成3人专项工作组,于2023年8月15日至9月5日对公司总部及下属3家分公司(A分公司、B分公司、C分公司)的档案管理工作开展全覆盖检查。检查范围涵盖文书档案、科技档案(含研发、生产、设备)、合同档案、会计档案四大类,重点核查档案收集、整理、保管、利用、数字化等全流程管理情况。检查方式包括:查阅2020-2022年档案管理台账及制度文件;随机抽查各类型档案案卷120卷(其中文书档案40卷、科技档案50卷、合同档案25卷、会计档案5卷);现场查看档案库房及设施设备;与15名

您可能关注的文档

文档评论(0)

1亿VIP精品文档

相关文档