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- 2026-06-06 发布于四川
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2026财务自查报告(2篇)
第一篇
为强化财务监督管理,规范财务核算行为,防范财务风险,我集团于2026年10月15日至11月5日组织开展了全系统年度财务自查工作。本次自查由集团财务部牵头,联合审计部、法务部成立专项自查领导小组,制定《2026年度集团财务自查工作方案》,明确自查范围为集团总部及下属12家子公司、8家分公司,涵盖2025年度及2026年1-9月的财务核算、资金管理、税务合规、资产管理、内部控制五大核心模块,通过现场查阅账务凭证、核对原始单据、盘点实物资产、访谈财务人员等方式,累计检查凭证12600余份,核对银行账户47个,盘点固定资产1890台(套),访谈财务及相关岗位人员6
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