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2026年供销社财务岗位考试内部审计与财务监督题.docx

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2026年供销社财务岗位考试内部审计与财务监督题

一、单选题(每题1分,共20题)

1.供销社内部审计的主要目的是什么?

A.提高经济效益

B.预防和发现财务舞弊

C.完善内部控制体系

D.优化业务流程

2.以下哪项不属于供销社财务监督的核心内容?

A.预算执行情况

B.资产管理有效性

C.采购合同合规性

D.员工绩效考核结果

3.内部审计报告的最终使用者通常是?

A.审计部门负责人

B.财务科全体员工

C.供销社理事会

D.下级分社财务人员

4.供销社在执行预算过程中,若发现重大偏差,应首先向谁报告?

A.财务科副科长

B.分社主任

C.理事会秘书

D.审计科科长

5.财务监督中,对固定资产折旧的审核重点是什么?

A.计提方法是否合理

B.折旧年限是否合规

C.减值准备是否充分

D.以上都是

6.供销社采购业务中,以下哪项流程需要重点审计?

A.询价比价环节

B.合同签订环节

C.验收入库环节

D.以上都是

7.内部审计人员执行审计程序时,应遵循的基本原则是?

A.独立性原则

B.客观性原则

C.及时性原则

D.以上都是

8.供销社库存物资管理中,哪项指标最能反映库存周转效率?

A.库存金额

B.库存周转率

C.库存损耗率

D.库存结构

9.财务监督中

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