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  • 2026-06-08 发布于四川
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最新企业审计年终工作总结

2023年度企业审计工作总结报告

一、审计工作总体概述

2023年,我司审计部门在公司领导班子的正确指导和各部门的积极配合下,紧紧围绕公司年度经营目标和战略部署,全面开展内部审计工作。本年度共完成审计项目45项,其中财务审计22项,经营审计15项,专项审计8项,提出审计建议136条,采纳率达98.5%,有效防范经营风险,提升管理效能,为公司稳健发展提供了有力保障。

二、审计项目完成情况

(一)财务审计项目完成情况

2023年度财务审计项目共完成22项,覆盖公司所有子公司及主要业务部门,审计总金额达156.8亿元,发现各类问题73项,提出审计建议58条,已整改落实69项,整改完成率达94.5%。

1.年度财务报表审计:完成集团及各子公司年度财务报表审计,审计调整金额2.3亿元,其中收入确认调整1.2亿元,成本费用调整0.8亿元,资产减值准备调整0.3亿元。审计结果表明,公司财务报表真实反映了财务状况、经营成果和现金流量。

2.子公司财务收支审计:对6家重点子公司进行了财务收支审计,发现违规资金使用问题12项,涉及金额860万元;不规范账务处理问题18项,涉及金额1,240万元;税务风险问题5项,涉及金额320万元。所有问题均已按要求整改完毕。

3.工程项目审计:完成12个重大工程项

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