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- 2026-06-08 发布于中国
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2026年审计师《审计实务》冲刺卷
姓名:_____?准考证号:_____?得分:______
一、单选题(总共10题,每题2分)
1.在审计过程中,审计人员发现被审计单位的内部控制存在缺陷,应当如何处理?
A.立即停止审计工作
B.提请被审计单位管理层进行整改
C.忽略该缺陷,继续进行审计
D.将缺陷记录在审计工作底稿中,并在审计报告中披露
2.审计证据的适当性是指什么?
A.证据的数量是否足够
B.证据是否能够支持审计意见
C.证据是否具有相关性和可靠性
D.证据是否易于获取
3.审计计划的主要目的是什么?
A.确定审计范围
B.规划审计程序
C.评估审计风险
D.编写审计报告
4.在审计过程中,审计人员应当如何处理审计差异?
A.忽略审计差异
B.将审计差异记录在审计工作底稿中
C.提请被审计单位管理层进行整改
D.立即停止审计工作
5.审计报告的目的是什么?
A.提供被审计单位的财务状况
B.评估被审计单位的内部控制
C.揭示被审计单位的审计风险
D.提出审计意见和建议
6.审计工作底稿的主要作用是什么?
A.记录审计过程
B.支持审计意见
C.提供审计证据
D.编写审计报告
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