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  • 2026-06-11 发布于四川
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专项整治财务会计的自查报告

一、自查工作总体开展情况

本次财务会计专项整治自查严格对照《中华人民共和国会计法》《会计基础工作规范》《企业内部控制基本规范》及上级主管部门《关于开展财务会计领域专项整治的通知》要求开展,自查覆盖2022年1月1日至2024年6月30日全部财务核算、资金管理、收支管理、资产管理、税务管理、内部控制6大类业务,涉及会计凭证12769份、会计账簿42册、财务报表30份、各类资金收付单据21457笔、资产台账3套、税务申报资料78份。

本次自查成立由财务负责人任组长,核算会计、资金会计、税务会计、内审专员为成员的专项自查小组,明确“谁核查、谁签字、谁负责”的责任机制,制定

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