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- 2026-06-12 发布于四川
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医院财务管理自查自纠报告三篇
第一篇
为进一步规范医院财务收支行为,强化内部管控,防范财务风险,根据省卫健委《关于开展医疗机构财务管理自查自纠工作的通知》(X卫财务〔2024〕12号)要求,我院于2024年3月1日至3月25日组织开展了全面的财务管理自查自纠工作,现将自查情况及整改措施报告如下。
一、自查工作组织情况
我院高度重视此次自查工作,第一时间成立了以院长为组长、分管财务副院长为副组长、财务科、审计科、医务科、药剂科、后勤保障科等科室负责人为成员的财务管理自查自纠领导小组,明确各部门职责分工:财务科负责统筹协调自查工作,整理财务凭证、台账等基础资料;审计科负责对自查过程进行监督,核查问
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