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- 2026-06-13 发布于福建
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2026年采购与付款循环财务合规测试题
一、单选题(共10题,每题2分,共20分)
1.在采购与付款循环中,以下哪项控制措施最能有效防止重复付款?
A.采购订单的预批准制度
B.付款审批的职责分离
C.定期核对供应商发票与采购订单的匹配性
D.付款凭证的连续编号
2.某制造业企业采用电子采购系统,以下哪项操作最能降低采购过程中的舞弊风险?
A.采购人员直接联系供应商获取价格信息
B.系统自动生成采购订单并记录审批流程
C.手工填写采购申请并提交给财务部门
D.供应商自行上传发票并要求财务付款
3.在付款审批过程中,以下哪项违反了职责分离原则?
A.采购员负责审核采购订单的合理性
B.付款员负责审核发票的真实性
C.财务主管负责审批超过一定金额的付款
D.采购员同时负责审批小额付款
4.某公司发现供应商提供的发票金额与采购订单不符,以下哪项处理方式最合规?
A.直接付款,后续再联系供应商调整
B.拒绝付款,并要求供应商重新开具发票
C.与采购员协商后,按采购订单金额付款
D.忽略差异,以加快付款流程
5.在采购合同管理中,以下哪项措施最能确保合同条款的执行?
A.合同签订后存档于财务部门
B.定期审核合同履行情况并记录结果
C.合同条款由采购员自行解释
D.合同原件交由供应商保管
6.
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